Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen

Haushaltsdiagramm

-369.885,54 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-369.885,54 €
65,31%
-170.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-170.000 €
30,02%
-26.469,89 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-26.469,89 €
4,67%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -369.885,54 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -170.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -26.469,89 €
  • Summe
    -566.355,43 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
258,83 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
258,83 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-566.355,43 €
20: Verwaltungsergebnis
-566.096,60 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-566.096,60 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-566.096,60 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-366.786,50 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-932.883,10 €