Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Haushaltsdiagramm

-2.897.082,55 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.897.082,55 €
60,01%
-1.711.201,65 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.711.201,65 €
35,45%
-197.308,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-197.308,43 €
4,09%
16.204,57 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
16.204,57 €
0,34%
4.596 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
4.596 €
0,10%
1.249,24 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.249,24 €
0,03%
29,15 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
29,15 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.897.082,55 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.711.201,65 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -197.308,43 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    16.204,57 €
  • 04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
    4.596 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    1.249,24 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    29,15 €
  • Summe
    -4.783.513,67 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
22.078,96 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.805.592,63 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.783.513,67 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
22.078,96 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-4.805.592,63 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.783.513,67 €
29: Außerordentliches Ergebnis
248.353 €
30: Jahresergebnis
-4.535.160,67 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.579.029,93 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-6.114.190,60 €