Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

129.096,06 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
129.096,06 €
78,46%
33.085,15 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
33.085,15 €
20,11%
2.364,97 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.364,97 €
1,44%
Eine Ebene Höher
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    129.096,06 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    33.085,15 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2.364,97 €
  • Summe
    164.546,18 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
164.546,18 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-178.662,46 €
12: Versorgungsaufwendungen
-12.419,86 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.886.171,90 €
14: Abschreibungen
-830 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.078.084,22 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.913.538,04 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.913.538,04 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.913.538,04 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-3.907.602,70 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-5.821.140,74 €