Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleitplanung

Haushaltsdiagramm

-173.046,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-173.046,01 €
75,04%
-30.095,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-30.095,10 €
13,05%
-15.659,80 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.659,80 €
6,79%
-11.801,99 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.801,99 €
5,12%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -173.046,01 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -30.095,10 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -15.659,80 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.801,99 €
  • Summe
    -230.602,90 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
531,25 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-230.602,90 €
20: Verwaltungsergebnis
-230.071,65 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-230.071,65 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-230.071,65 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-63.262,53 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-293.334,18 €