Bereitstellung der Sportstätten

Haushaltsdiagramm

-168.187,56 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-168.187,56 €
77,57%
-37.680,06 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.680,06 €
17,38%
-10.947,07 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10.947,07 €
5,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -168.187,56 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -37.680,06 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -10.947,07 €
  • Summe
    -216.814,69 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.407,66 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-216.814,69 €
20: Verwaltungsergebnis
-210.407,03 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-210.407,03 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-210.407,03 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
164.671,09 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-1.339.089,07 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.174.417,98 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.384.825,01 €