sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege

Haushaltsdiagramm

-36.144,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-36.144,20 €
69,33%
-10.628,11 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.628,11 €
20,39%
2.305 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.305 €
4,42%
-2.058,72 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.058,72 €
3,95%
1.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.000 €
1,92%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -36.144,20 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.628,11 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    2.305 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.058,72 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.000 €
  • Summe
    -45.526,03 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.305 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-36.144,20 €
12: Versorgungsaufwendungen
-2.058,72 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.628,11 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-48.831,03 €
20: Verwaltungsergebnis
-45.526,03 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-45.526,03 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-45.526,03 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-7.146,57 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-52.672,60 €