Betreuung Stadtverordnetenvers. u. Ausschüsse

Haushaltsdiagramm

-299.597,49 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-299.597,49 €
44,23%
-193.175,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-193.175,01 €
28,52%
-115.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-115.200 €
17,01%
-69.401,17 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-69.401,17 €
10,25%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -299.597,49 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -193.175,01 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -115.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -69.401,17 €
  • Summe
    -677.373,67 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.924,70 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-677.373,67 €
20: Verwaltungsergebnis
-674.448,97 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-674.448,97 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-674.448,97 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
674.448,97 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €