Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Haushaltsdiagramm

-2.750.998,38 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.750.998,38 €
58,36%
-1.781.741,38 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.781.741,38 €
37,80%
-181.129,98 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-181.129,98 €
3,84%
-130,60 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-130,60 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.750.998,38 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.781.741,38 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -181.129,98 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -130,60 €
  • Summe
    -4.714.000,34 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
30.106,12 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.714.000,34 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.683.894,22 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.683.894,22 €
29: Außerordentliches Ergebnis
28.272 €
30: Jahresergebnis
-4.655.622,22 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
557.393,90 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.565.021,91 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.007.628,01 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-6.663.250,23 €