Planung und Bau Verkehrstechnik Kreisstraßen

Haushaltsdiagramm

-26.683,03 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-26.683,03 €
93,96%
-1.713,90 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.713,90 €
6,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -26.683,03 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.713,90 €
  • Summe
    -28.396,93 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-28.396,93 €
20: Verwaltungsergebnis
-28.396,93 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-28.396,93 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-28.396,93 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-20.697,49 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-49.094,42 €