Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen

Haushaltsdiagramm

-53.364,47 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-53.364,47 €
67,06%
-22.780,48 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-22.780,48 €
28,63%
-3.429,20 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.429,20 €
4,31%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -53.364,47 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -22.780,48 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.429,20 €
  • Summe
    -79.574,15 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-79.574,15 €
20: Verwaltungsergebnis
-79.574,15 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-79.574,15 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-79.574,15 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-56.610,24 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-136.184,39 €