Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21

Haushaltsdiagramm

-124.026,99 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-124.026,99 €
50,21%
-105.068,45 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-105.068,45 €
42,53%
-10.822,44 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.822,44 €
4,38%
-7.103,06 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.103,06 €
2,88%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -124.026,99 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -105.068,45 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.822,44 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7.103,06 €
  • Summe
    -247.020,94 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.420 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-247.020,94 €
20: Verwaltungsergebnis
-244.600,94 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-244.600,94 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
200 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
200 €
30: Jahresergebnis
-244.400,94 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-79.361,88 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-323.762,82 €