Betreuung Stadtverordnetenvers. u. Ausschüsse

Haushaltsdiagramm

-300.455,87 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-300.455,87 €
46,14%
-172.566,28 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-172.566,28 €
26,50%
-115.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-115.200 €
17,69%
-62.981,89 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-62.981,89 €
9,67%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -300.455,87 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -172.566,28 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -115.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -62.981,89 €
  • Summe
    -651.204,04 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-651.204,04 €
20: Verwaltungsergebnis
-651.204,04 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-651.204,04 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-651.204,04 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
1.163.680,58 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-512.476,54 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
651.204,04 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €