Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen

Haushaltsdiagramm

-352.771,54 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-352.771,54 €
65,10%
-159.692,26 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-159.692,26 €
29,47%
-25.209,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-25.209,43 €
4,65%
2.796,21 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2.796,21 €
0,52%
1.391 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.391 €
0,26%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -352.771,54 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -159.692,26 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -25.209,43 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    2.796,21 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    1.391 €
  • Summe
    -533.486,02 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.187,21 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-537.673,23 €
20: Verwaltungsergebnis
-533.486,02 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-533.486,02 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-533.486,02 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
33.065,53 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-500.420,49 €