Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Haushaltsdiagramm

-2.435.883,75 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.435.883,75 €
60,36%
-1.430.042,58 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.430.042,58 €
35,44%
-169.139,54 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-169.139,54 €
4,19%
-286 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-286 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -2.435.883,75 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.430.042,58 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -169.139,54 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -286 €
  • Summe
    -4.035.351,87 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
44.962,03 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-4.035.351,87 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.990.389,84 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
44.962,03 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-4.035.351,87 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3.990.389,84 €
29: Außerordentliches Ergebnis
33.006,68 €
30: Jahresergebnis
-3.957.383,16 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.003.248,56 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-5.960.631,72 €