Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Haushaltsdiagramm

705.023,49 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
705.023,49 €
100,00%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    705.023,49 €
  • Summe
    705.023,49 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
705.023,49 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-67.592,67 €
12: Versorgungsaufwendungen
-4.491,12 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.344.408,48 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.416.492,27 €
20: Verwaltungsergebnis
-711.468,78 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-711.468,78 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-711.468,78 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-139.992,44 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-851.461,22 €