Planung und Bau von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-722.579,78 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-722.579,78 €
81,17%
95.717,41 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
95.717,41 €
10,75%
-64.345,35 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-64.345,35 €
7,23%
-7.566,56 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.566,56 €
0,85%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -722.579,78 €
  • 04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
    95.717,41 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -64.345,35 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -7.566,56 €
  • Summe
    -698.774,28 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
95.717,41 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-794.491,69 €
20: Verwaltungsergebnis
-698.774,28 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-698.774,28 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-698.774,28 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.273.984,15 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.972.758,43 €