Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleitplanung

Haushaltsdiagramm

-164.690,29 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-164.690,29 €
74,57%
-29.329,31 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-29.329,31 €
13,28%
-11.419,42 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.419,42 €
5,17%
-10.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.000 €
4,53%
-5.422,86 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-5.422,86 €
2,46%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -164.690,29 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -29.329,31 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -11.419,42 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -10.000 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -5.422,86 €
  • Summe
    -220.861,88 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
904,34 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-220.861,88 €
20: Verwaltungsergebnis
-219.957,54 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-219.957,54 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-219.957,54 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-62.998,68 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-282.956,22 €