Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Haushaltsdiagramm

-590.493,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-590.493,08 €
83,60%
-71.121,44 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.121,44 €
10,07%
-44.319,32 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-44.319,32 €
6,27%
-392,70 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-392,70 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -590.493,08 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -71.121,44 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -44.319,32 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -392,70 €
  • Summe
    -706.326,54 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
576.721,67 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-706.326,54 €
20: Verwaltungsergebnis
-129.604,87 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-129.604,87 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-129.604,87 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-293.953,05 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-423.557,92 €