Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Haushaltsdiagramm

-844.978,38 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-844.978,38 €
75,55%
-162.897,57 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-162.897,57 €
14,57%
-105.427,39 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-105.427,39 €
9,43%
-4.588,91 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.588,91 €
0,41%
-525 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-525 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -844.978,38 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -162.897,57 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -105.427,39 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -4.588,91 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -525 €
  • Summe
    -1.118.417,25 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
742.535,12 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.118.417,25 €
20: Verwaltungsergebnis
-375.882,13 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-375.882,13 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-375.882,13 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-469.709,30 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-845.591,43 €