Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 93.892
-9 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9 €
75,55%
-1,73 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1,73 €
14,57%
-1,12 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,12 €
9,43%
-0,05 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,05 €
0,41%
-0,01 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-0,01 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -9 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1,73 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1,12 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -0,05 €
  • 17 Transferaufwendungen
    -0,01 €
  • Summe
    -11,91 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7,91 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-11,91 €
20: Verwaltungsergebnis
-4 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9,01 €