Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21

Haushaltsdiagramm

-113.536,12 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-113.536,12 €
58,03%
-67.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-67.400 €
34,45%
-7.860,98 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.860,98 €
4,02%
-6.863,74 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.863,74 €
3,51%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -113.536,12 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -67.400 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7.860,98 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6.863,74 €
  • Summe
    -195.660,84 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
-1.420 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
7.030,99 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.610,99 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-195.660,84 €
20: Verwaltungsergebnis
-190.049,85 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-190.049,85 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-190.049,85 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-51.773,69 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-241.823,54 €