Stärkung innerstädtische Geschäftsquartiere

Haushaltsdiagramm

-24.211,94 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-24.211,94 €
74,91%
-8.110,27 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.110,27 €
25,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -24.211,94 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8.110,27 €
  • Summe
    -32.322,21 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
148,12 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
20.100 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
20.248,12 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-32.322,21 €
20: Verwaltungsergebnis
-12.074,09 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-12.074,09 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-12.074,09 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-12.303,11 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-24.377,20 €