Betrieb und Unterhaltung ÖPNV

Haushaltsdiagramm

-23.600,61 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-23.600,61 €
74,33%
-7.629,96 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-7.629,96 €
24,03%
-518,46 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-518,46 €
1,63%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -23.600,61 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -7.629,96 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -518,46 €
  • Summe
    -31.749,03 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-31.749,03 €
20: Verwaltungsergebnis
-31.749,03 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-31.749,03 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-31.749,03 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-67.900,67 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-99.649,70 €