Planung und Bau von Landesstraßen

Haushaltsdiagramm

-200.627,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-200.627,82 €
61,81%
90.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
90.000 €
27,73%
-19.808,35 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.808,35 €
6,10%
-14.160,05 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-14.160,05 €
4,36%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -200.627,82 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    90.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -19.808,35 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -14.160,05 €
  • Summe
    -144.596,22 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
90.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-234.596,22 €
20: Verwaltungsergebnis
-144.596,22 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
90.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-234.596,22 €
26: Ordentliches Ergebnis
-144.596,22 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-144.596,22 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-353.931,32 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-498.527,54 €