Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Haushaltsdiagramm

-1.152.444,63 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.152.444,63 €
96,35%
-40.868,96 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-40.868,96 €
3,42%
-2.758,82 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.758,82 €
0,23%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.152.444,63 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -40.868,96 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.758,82 €
  • Summe
    -1.196.072,41 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
600.000 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
133.504,73 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
733.504,73 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.196.072,41 €
20: Verwaltungsergebnis
-462.567,68 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-462.567,68 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-462.567,68 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-148.499,83 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-611.067,51 €