Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Haushaltsdiagramm

-1.152.444,63 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.152.444,63 €
59,73%
600.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
600.000 €
31,09%
133.504,73 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
133.504,73 €
6,92%
-40.868,96 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-40.868,96 €
2,12%
-2.758,82 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.758,82 €
0,14%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.152.444,63 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    600.000 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    133.504,73 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -40.868,96 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.758,82 €
  • Summe
    -462.567,68 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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