Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-475.046,66 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-475.046,66 €
90,35%
-47.557,64 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-47.557,64 €
9,05%
-3.176,52 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.176,52 €
0,60%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -475.046,66 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -47.557,64 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.176,52 €
  • Summe
    -525.780,82 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
36.060,07 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
36.060,07 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-525.780,82 €
20: Verwaltungsergebnis
-489.720,75 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-489.720,75 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-489.720,75 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-242.162,66 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-731.883,41 €