Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-1.348.072,98 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.348.072,98 €
90,22%
-135.028,49 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-135.028,49 €
9,04%
-9.892,63 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.892,63 €
0,66%
-1.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.200 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.348.072,98 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -135.028,49 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.892,63 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1.200 €
  • Summe
    -1.494.194,10 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
141.990,78 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.494.194,10 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.352.203,32 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.352.203,32 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.352.203,32 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.007.891,99 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-6.360.095,31 €