Planung und Bau von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-570.086,94 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-570.086,94 €
89,68%
-57.038,30 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-57.038,30 €
8,97%
5.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.000 €
0,79%
-3.562,78 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3.562,78 €
0,56%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -570.086,94 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -57.038,30 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    5.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3.562,78 €
  • Summe
    -625.688,02 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-630.688,02 €
20: Verwaltungsergebnis
-625.688,02 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
5.000 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-630.688,02 €
26: Ordentliches Ergebnis
-625.688,02 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-47.085,20 €
30: Jahresergebnis
-672.773,22 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.055.991,07 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.728.764,29 €