Bereitstellung der Sportstätten

Haushaltsdiagramm

-135.459,72 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-135.459,72 €
62,59%
37.802,59 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
37.802,59 €
17,47%
-25.666,10 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-25.666,10 €
11,86%
-9.354,34 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.354,34 €
4,32%
7.590,20 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
7.590,20 €
3,51%
544,50 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
544,50 €
0,25%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -135.459,72 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    37.802,59 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -25.666,10 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.354,34 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    7.590,20 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    544,50 €
  • Summe
    -124.542,87 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
45.937,29 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-170.480,16 €
20: Verwaltungsergebnis
-124.542,87 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-124.542,87 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-124.542,87 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.069.769,97 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.194.312,84 €