Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Haushaltsdiagramm

-790.741,88 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-790.741,88 €
77,50%
-125.767,66 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-125.767,66 €
12,33%
-103.530,42 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-103.530,42 €
10,15%
-245 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-245 €
0,02%
-7,40 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-7,40 €
0,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -790.741,88 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -125.767,66 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -103.530,42 €
  • 14 Abschreibungen
    -245 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -7,40 €
  • Summe
    -1.020.292,36 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
662.970,51 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.020.292,36 €
20: Verwaltungsergebnis
-357.321,85 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
662.970,51 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.020.292,36 €
26: Ordentliches Ergebnis
-357.321,85 €
29: Außerordentliches Ergebnis
850 €
30: Jahresergebnis
-356.471,85 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-501.926,32 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-858.398,17 €