Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21

Haushaltsdiagramm

-109.225,41 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-109.225,41 €
66,44%
-31.700 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-31.700 €
19,28%
-16.148,96 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.148,96 €
9,82%
-7.333,49 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.333,49 €
4,46%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -109.225,41 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -31.700 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -16.148,96 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7.333,49 €
  • Summe
    -164.407,86 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
28.775,70 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-109.225,41 €
12: Versorgungsaufwendungen
-7.333,49 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.148,96 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-31.700 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-164.407,86 €
20: Verwaltungsergebnis
-135.632,16 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-135.632,16 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-135.632,16 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-23.962,49 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-159.594,65 €