Stärkung innerstädtische Geschäftsquartiere

Haushaltsdiagramm

-31.574,44 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.574,44 €
77,92%
-8.582,21 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.582,21 €
21,18%
365,44 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
365,44 €
0,90%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -31.574,44 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8.582,21 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    365,44 €
  • Summe
    -39.791,21 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
365,44 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-40.156,65 €
20: Verwaltungsergebnis
-39.791,21 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-39.791,21 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-39.791,21 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-59.394,45 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-99.185,66 €