Stärkung innerstädtische Geschäftsquartiere

Haushaltsdiagramm

-31.574,44 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-31.574,44 €
77,92%
-8.582,21 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.582,21 €
21,18%
365,44 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
365,44 €
0,90%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -31.574,44 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8.582,21 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    365,44 €
  • Summe
    -39.791,21 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
365,44 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
365,44 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-40.156,65 €
20: Verwaltungsergebnis
-39.791,21 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-39.791,21 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-39.791,21 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-59.394,45 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-99.185,66 €