Betreuung Stadtverordnetenvers. u. Ausschüsse

Haushaltsdiagramm

-225.558,55 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-225.558,55 €
41,57%
-157.283,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-157.283,82 €
28,99%
-97.515,60 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-97.515,60 €
17,97%
-62.222,13 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-62.222,13 €
11,47%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -225.558,55 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -157.283,82 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -97.515,60 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -62.222,13 €
  • Summe
    -542.580,10 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-542.580,10 €
20: Verwaltungsergebnis
-542.580,10 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
0 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-542.580,10 €
26: Ordentliches Ergebnis
-542.580,10 €
29: Außerordentliches Ergebnis
25.050,40 €
30: Jahresergebnis
-517.529,70 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
517.529,70 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €