Betreuung Stadtverordnetenvers. u. Ausschüsse

Haushaltsdiagramm

-225.558,55 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-225.558,55 €
41,57%
-157.283,82 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-157.283,82 €
28,99%
-97.515,60 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-97.515,60 €
17,97%
-62.222,13 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-62.222,13 €
11,47%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -225.558,55 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -157.283,82 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -97.515,60 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -62.222,13 €
  • Summe
    -542.580,10 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-542.580,10 €
20: Verwaltungsergebnis
-542.580,10 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-542.580,10 €
29: Außerordentliches Ergebnis
25.050,40 €
30: Jahresergebnis
-517.529,70 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
517.529,70 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €