Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 89.179
-65,60 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-65,60 €
86,52%
-4,57 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4,57 €
6,02%
2,24 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2,24 €
2,96%
-1,69 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1,69 €
2,22%
-1,57 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-1,57 €
2,07%
-0,16 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,16 €
0,21%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -65,60 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4,57 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2,24 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1,69 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -1,57 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,16 €
  • Summe
    -71,33 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2,24 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-73,58 €
20: Verwaltungsergebnis
-71,33 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-71,33 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-71,33 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1,18 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-72,52 €