Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 94.996
-30,50 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-30,50 €
60,29%
-18,01 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-18,01 €
35,61%
-2,08 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2,08 €
4,11%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -30,50 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -18,01 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2,08 €
  • Summe
    -50,59 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,01 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0,05 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0,17 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,23 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-50,59 €
20: Verwaltungsergebnis
-50,35 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-50,35 €
29: Außerordentliches Ergebnis
2,61 €
30: Jahresergebnis
-47,74 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-16,62 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-64,36 €