Betreuung Stadtverordnetenvers. u. Ausschüsse

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 94.996
-3,15 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-3,15 €
44,04%
-2,03 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2,03 €
28,40%
-1,21 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1,21 €
16,93%
-0,73 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,73 €
10,20%
0,03 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,03 €
0,43%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -3,15 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -2,03 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -1,21 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,73 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    0,03 €
  • Summe
    -7,10 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,03 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-7,13 €
20: Verwaltungsergebnis
-7,10 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-7,10 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-7,10 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
12,23 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-5,13 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
7,10 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €