sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 93.892
-0,40 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,40 €
68,71%
-0,13 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,13 €
22,10%
-0,03 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,03 €
4,64%
0,01 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,01 €
2,57%
0,01 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,01 €
1,73%
0 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
0,25%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -0,40 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,13 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,03 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    0,01 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    0,01 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    0 €
  • Summe
    -0,53 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0,03 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-0,56 €
20: Verwaltungsergebnis
-0,53 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-0,53 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-0,53 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-0,11 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,65 €